Инвестиционная деятельность

Интервью заместителя генерального директора по капитальному строительству О.В. Иванова

Каковы основные достижения и результаты деятельности курируемого Вами Блока?

В 2015 г. Инвестиционная программа выполнена в полном объеме, работы велись в соответствии с утвержденными графиками.

Из энергообъектов, введенных в 2015 г., отмечу реконструкцию ПС 220/110 кВ «Центральная»; ПС 110/10 кВ «Автозаводская»; ПС 110/10 кВ «Ломоносово» и другие.

Помимо питающих центров введены в работу высоковольтные кабельные линии: цепь 220 кВ «Матвеевская - Пресня» (4,9 км); цепь 110 кВ «Бутырки - Самарская» (5,76 км); цепь 110 кВ «ф.ГЭС-1 - ТЭЦ-12» (7,17 км); цепь 110 кВ «Фили - Пресня» (1,21 км); цепь 110 кВ «Косино-Выхино» (2,85 км). Строительство второй цепи КЛ 220 кВ «Автозаводская – Южная» (5,67 км). Реконструирована воздушная линия электропередачи: 110 кВ «Радищево-Клин З и В» (22км).

В рамках подготовки к Чемпионату Мира по Футболу в 2018 году ПАО «МОЭСК» проведены работы в соответствии с утвержденными графиками по следующим объектам:

  • развитие территории «Лужники» и обеспечение электроснабжением Большой Спортивной Арены «Лужники»;
  • футбольный стадион «ЦСКА;
  • электроснабжение объектов адресной городской программы, в том числе реконструкция комплекса Московской Соборной Мечети, электроснабжение станций метро «Саларьево», «Румянцево» и «Технопарк».

  • Также хочется отметить выполнение ключевой задачи ПАО «МОЭСК»: обеспечение готовности офисного здания по адресу Москва, ул. Вавилова, вл. 7-9 для переезда.

    Каковы планы и прогнозы на 2016 год?

    Акцент в 2016 г. будет сделан на значимые объекты для поддержания надежного электроснабжения столичного региона, а также на мероприятия, необходимые для присоединения потребителей.

    Капитальные вложения по Инвестиционной программе в 2016 г. составят порядка 29,6 млрд руб. Предстоит ввести 1,1 тыс. МВА трансформаторной мощности и свыше 3,8 тыс. км линий электропередачи.

    Приоритетные объекты в 2016 г.: строительство ПС 220/100/20/10 кВ «Хованская» для электроснабжения объектов Новой Москвы; строительство первой цепи КЛ 220 кВ «Сити-2 – Белорусская»; ПС 35 кВ «Молчаново»; ПС 110/20 кВ «Медведевская»; реконструкция первой цепи КЛ 110 кВ «Сити – Маяковская» и другие.

    Кроме того предполагается вести активную работу по совершенствованию правовой сферы: внесение изменений и дополнений в Земельный, Градостроительный, Лесной кодексы Российской Федерации в части сокращения сроков и упрощения процедур оформления земельно-правовых отношений на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности и согласования проектной документации при строительстве/реконструкции объектов энергетической инфраструктуры на территории г. Москва.

Параметры инвестиционной деятельности

Инвестиционная программа на 2015 г. утверждена Приказом Минэнерго России от 14.12.2015 № 952.

Всего в инвестиционной программе 2015 г. свыше 35 тыс. объектов. Информация о приоритетных объектах инвестиционной программы, введенных в основные фонды в 2015 г., представлена в Приложении к Годовому отчету.

Освоение капитальных вложений, млн руб. без НДС

Ввод основных фондов, млн руб. без НДС
 

Финансирование, млн руб. с НДC
 

Объем незавершенного строительства, млн. руб.

Ввод трансформаторной мощности, МВА

Ввод линий электропередач, км

В 2015 г. произведено целевое секвестирование Инвестиционной программы:

1. План по капитальным вложениям снизился на 19% до 35 002 млн руб. Фактическое выполнение плана составило 105%. Капитальные вложения относительно 2014 г. снизились на 19% до 36 715 млн руб.

В 2015 г., как и в предыдущие годы, более 50% объема капитальных вложений приходится на г. Москву из-за геополитического местоположения столичного региона, при этом наблюдается незначительное снижение объемов капитальных вложений по региону в абсолютном значении.

2. План по вводу основных фондов снизился на 27% до 32 980 млн руб. Фактическое выполнение плана составило 104%. Ввод основных фондов относительно 2014г. снизился на 24% до 34 458 млн руб.

3. План по финансированию снизился на 21% до 39 683 млн руб. Фактическое выполнение плана составило 91%. Финансирование относительно 2014г. снизилось на 24% до 36 295 млн руб. Финансирование проведено в объеме доступных средств. Работы выполнены, сформирована кредиторская задолженность на 01.01.2016 г.

4. План по вводу трансформаторной мощности снизился на 56% до 1 543 МВА. Фактическое выполнение плана составило 103%. Ввод трансформаторной мощности относительно 2014г. снизился на 54% до 1 593 МВА.

5. План по вводу линий электропередач снизился на 34% до 5 307 км. Фактическое выполнение плана составило 117%. Ввод линий электропередач относительно 2014г. сократился на 28% до 6 206 км. Снижение ввода производственных мощностей наблюдается в связи с сокращением объемов капитальных вложений и ввода основных фондов.

Направление и структура финансирования капитальных вложений

Приоритетным направлением финансирования капитальных вложений общества в 2015 году является новое строительство (59% в общем объеме финансирования), направленное на ликвидацию сложившегося дефицита электрических мощностей и обеспечение возможности присоединения новых потребителей.

На техперевооружение и реконструкцию приходится 34% от общего объема финансирования, что связано с политикой ограничения роста тарифов естественных монополий и схемами перспективного развития территорий.

Динамика финансирования по направлениям инвестиционной деятельности, млн руб.

Направление финансирования капитальных вложений в 2015 году,%
 

В целом, в 2015 году объемы финансирования по сравнению с 2014 г. снижены на 24%. Это связано с целевым секвестированием Инвестиционной программы. Снижение происходит по всем разделам ИПР. Исключение составили следующие разделы, по которым наблюдается прирост по сравнению с 2014 г.:

  • Объекты ТП мощностью свыше 150 кВт (прирост 11%) – связано с увеличением объема заявок от новых потребителей, в т.ч. представителей среднего и крупного бизнеса.
  • Прочие программы и мероприятия (прирост свыше 100%): распределение процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных активов – 2 308 млн руб.;
  • Прочее (здания; оборудование, не входящее в сметы строек) (прирост 18,8%) – укомплектование мобильных бригад в 2015 г.; аварийный запас.

Структура финансирования капитальных вложений, млн руб. с НДС

Направление инвестиционной деятельности 2013 2014 2015 2015/ 2014
Итого 42 694 47 795 36 295 -24,1%
Приоритетные проекты 9 101 10 958 4 479 -59,1%
ТПиР 7 436 6 239 3 053 -51,1%
Новое строительство 1 664 4 719 1 426 -69,8%
Программы особой важности 0 0 0 0,0%
ТПиР по ВН (ЛЭП, ПС 0 0 0 0,0%
Новое строительство по ВН (ЛЭП, ПС) 0 0 0 0,0%
Программы, в т.ч.: 33 593 36 837 31 816 -13,6%
Объекты высокого напряжения 35-330 кВ 9 203 9 504 4 509 -52,6%
ТПиР по ВН (ЛЭП, ПС) 9 108 9 489 4 498 -52,6%
Новое строительство по ВН (ЛЭП, ПС) 95 15 11 -28,9%
Объекты технологического присоединения (всего), в т.ч.: 12 254 18 644 18 075 -3,0%
Объекты ТП мощностью свыше 670 кВт 5 548 8 622 9 696 12,5%
Объекты ТП мощностью от 150 до 670 кВт 1 179 1 592 1 649 3,6%
Объекты ТП мощностью от 15 до 150 кВт 383 1 716 1 084 -36,8%
Объекты ТП мощностью до 15 кВт 4 298 6 713 5 646 -15,9%
Генерация 0 0 0 0,0%
Распределительные сети 6 785 5 430 3 982 -26,7%
ТПиР 6 670 4 846 3 796 -21,7%
Новое строительств 115 584 186 -68,1%
Автоматизация технологического управления (кроме АИСКУЭ) 1 540 1 252 1 126 -10,1%
Средства учета, контроля электроэнергии (АИСКУЭ) 760 531 324 -39,1%
Программы по обеспечению безопасности 461 213 130 -39,1%
Приобретение электросетевых активов, земельных участков и прочих объектов 598 211 5 -97,6%
Прочие программы и мероприятия 26 14 2 436 >100,0%
Прочее (здания; оборудование, не входящее в сметы строек) 1 967 1 036 1 230 33,2%
ТПиР 25 602 22 263 12 433 -44,2%
Новое строительство 16 469 25 306 21 421 -15,4%
Прочее 624 226 2 441 >100,0%

Долгосрочная инвестиционная программа

Долгосрочная инвестиционная программа ПАО «МОЭСК» на 2015-2019 гг. сформирована в соответствии с Программой развития электроэнергетики г. Москвы на период 2014-2019 гг., Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2015-2019 гг.

Долгосрочная инвестиционная программа на 2015-2019 гг. утверждена приказом Минэнерго России № 735 от 16.10.2014.

Основными задачами реализации инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» являются:

  • обновление оборудования, необходимого для достаточного, надежного, бесперебойного энергоснабжения потребителей;
  • введение новых мощностей для покрытия дефицита нагрузок и увеличение резерва мощности на питающих центрах;
  • реализация программы снятия ограничений по технологическому присоединению с перегруженных центров питания;
  • обеспечение выдачи мощности вновь вводимых генерирующих объектов ПАО «Мосэнерго»;
  • обеспечение реализации планов развития Троицкого и Новомосковского административных округов за счет строительства новых питающих центров (ПС 220 кВ «Хованская», 700 МВА);
  • обеспечение в полном объеме технологического присоединения.

Основные стоимостные параметры инвестиционной программы 2016-2019 годов

Капитальные вложения, млн руб. без НДС

Ввод основных фондов, млн руб. без НДС
 

Финансирование, млн руб. с НДС

Основные физические параметры инвестиционной программы 2016-2019 годов

Трансформаторная мощность, МВА

Линии электропередач, км

Таким образом, реализация утвержденной инвестиционной программы предусматривает при финансировании 2016-2019 гг. в объеме 182 635 млн руб. с НДС ввод трансформаторной мощности 12 618 МВА и ввод линий электропередач 12 056 км.

Направление инвестиционной программы, млн руб. с НДС

Направление инвестиционной деятельности 2016 2017 2018 2019 2016-2019
Итого 43 148 43 910 47 481 48 096 182 635
Техперевооружение и реконструкция 24 730 23 227 27 236 31 738 106 931
Новое строительство 16 378 18 669 18 312 14 502 67 861
Прочее 2 040 2 014 1 933 1 855 7 843
Приоритетные проекты 12 043 14 881 15 802 14 513 57 239
ТПиР 6 931 7 649 9 177 11 032 34 789
Новое строительство 5 112 7 232 6 625 3 481 22 450
Программы 9 396 8 467 10 444 9 605 37 912
ТПиР по ВН (ЛЭП, ПС) 9 044 8 173 10 128 9 423 36 768
Новое строительство по ВН (ЛЭП, ПС) 352 294 316 182 1 144
Объекты технологического присоединения 10 247 10 556 10 687 10 428 41 919
Распределительные сети 6 234 5 763 6 229 9 439 27 665
ТПиР 6 073 5 585 6 221 9 439 27 318
Новое строительство 161 177 8 0 346
Автоматизация технологического управления (кроме АИСКУЭ) 1 808 1 146 652 619 4 225
Средства учета, контроля электроэнергии (АИСКУЭ) 506 409 675 411 2 001
Программы по обеспечению безопасности 64 61 176 200 501
Приобретение электросетевых активов, земельных участков
и прочих объектов
0 0 0 0 0
Прочие программы и мероприятия 810 612 883 1 025 3 330
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы 2 040 2 014 1 933 1 855 7 843

При общем объеме финансирования капитальных вложений в утвержденной инвестиционной программе на 2016-2019 гг. 182 635 млн руб. с НДС, на техническое перевооружение и реконструкцию действующих энергообъектов предусмотрено 106 931 млн руб. (или 58,5%), на новое строительство и расширение – 67 861 млн руб. (или 37,2%), на прочее (оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы) – 7 843 млн руб. (или 4,3%).

Основная доля инвестиций в соответствии с утвержденной инвестиционной программой предусмотрена на финансирование:

Технического перевооружения и реконструкции высоковольтных объектов млн руб. с НДС, или 39,2%

71 557

Объектов технологического присоединения млн руб. с НДС, или 23,0%

41 919

Распределительных сетеймлн руб. с НДС, или 15,1%

27 665

Суммарный объем собственных средств для финансирования инвестициймлн руб. или 96,3%

175 806

Реализация программы нового строительства и технического перевооружения позволит избежать издержек, связанных с аварийными работами по закупке и замене поврежденных силовых трансформаторов. Предотвращение перегрузок позволит продлить срок службы оборудования, так как при перегрузках снижаются изоляционные характеристики оборудования, и возрастает вероятность повреждения дорогостоящего оборудования.

Реализация программ позволит:

  • уменьшить количество перегруженных силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий всех классов напряжения;
  • привести в соответствие с требованиями нормативных документов отключающие характеристики выключателей 6-110 кВ;
  • перераспределить нагрузку по существующим сетям ПАО «МОЭСК»;
  • обновить производственные фонды;
  • повысить надежность электроснабжения потребителей;
  • повысить достоверность данных по передаче электроэнергии.
  • Источники финансирования, млн руб.

Мой отчет

Страница успешно добавлена.